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十二届县委第三批巡察反馈情况通报

[通许县人民政府办公室]2017-06-09字号: |

十二届县委第三批巡察反馈情况通报

 

根据县委统一部署,3月22日至4月30日,县委派出3个巡察组分别进驻县审计局、县住房和城乡规划建设局、县外商投资服务和招商局3家单位,聚焦全面从严治党,紧扣“六大纪律”、围绕“四个着力”、突出“三个重点”,采取问卷调查、受理信访、个别谈话、查阅资料、深入了解等形式,认真开展了巡察监督。5月17日,县委巡察工作领导小组听取了巡察工作情况汇报,对十二届县委第三批巡察工作给予了充分肯定。5月26日至27日,按照县委巡察工作领导小组统一安排,3个巡察组集中对被巡察单位进行了巡察情况反馈。县委巡察工作领导小组领导在对各单位的反馈会议上,传达了县委主要领导在巡察工作汇报会上的讲话精神,并就抓好反馈意见的整改工作提出了要求。被巡察单位主要负责同志分别做了表态发言。

一、县委第一巡察组向县审计局反馈巡察情况

存在问题:一是党组政治领导核心作用发挥不充分,贯彻落实纪委全会精神不到位,党组织建设用力不足,抓党建意识淡薄,民主集中制执行不够有力,选人用人问题突出,党员意识不强。党组全面落实上级精神决策部署有差距;党建抓而不实,重业务轻党建;党组民主集中制执行不到位;违规超职数配备干部,选人用人程序不规范;“三会一课”制度执行不严格,党员身份意识淡薄,党费缴纳不及时,党员发展不规范。二是全面从严治党不力,责任和压力传导不到位,贯彻中央八项规定精神及“四风”问题不坚决,执行财经纪律不严肃。党组履行主体责任不力;纪委监督责任宽松软;压力传导层层递减;违反中央八项规定精神及“四风”问题时有发生;财务管理不规范。

    表态发言:我们对巡察组指出的问题和不足,一一认领,全盘接受。会后将存在的问题和不足分类归总,建立台账,列出清单,制定整改方案,细化整改措施,逐项梳理归类。能立行立改的,立即整改,实施整改“销号制”,整改一个销号一个,确保事事有着落、件件有回音。不能立行立改的,制定整改方案,明确整改内容、整改目标、责任人和整改时限,在规定的时间内整改到位。在整改中我们将不断完善内部管理制度,堵塞制度漏洞,强化管理,使权力在阳光下运行,建立健全廉政风险防控机制。

    二、县委第二巡察组向县住建局反馈巡察情况

存在问题:一是重业务轻党建,重形式轻效果;党组的核心作用发挥不够,党的建设明显缺失。党建工作重视不够;

党建制度不健全。二是两个责任扛的不实,压力传导层层递减。落实全面从严治党不力局党组党风廉政建设工作虚化,存在麻痹思想,对履行全面从严治党主体责任认识不到位。管党治党压力传导层层递减班子成员对分管工作负责人约谈提醒不够,工作没有抓手,重要领域、关键环节没有有效防控。局纪检组缺乏监督执纪问责的勇气与担当。三是贯彻落实中央八项规定精神不坚决不彻底,违反六大纪律问题依然存在。

    表态发言:我们将对巡察组反馈的意见高度重视,认真领会,及时组织召开专题会议,成立整改落实工作领导小组,逐一进行对照分析,紧密结合全县住房和城乡规划建设工作实际,研究整改落实具体措施,加强薄弱环节的整改,解决突出问题,把落实巡察组整改意见同全面开展今年的各项工作结合起来。同时要高度重视制度建设,围绕薄弱环节和不足方面,举一反三,着力形成靠制度解决问题和推动工作的长效机制。

    三、县委第三巡察组向县招商局反馈巡察情况

存在问题:一是落实“两个责任”方面思想认识不到位,落实有差距,全面从严治党监督责任缺位,制度落实不经常,个别班子成员缺乏主动担当意识等问题。二是贯彻落实中央八项规定精神有偏差,执行廉洁纪律不到位,财务管理方面存在突出问题。三是对新上项目把关不严,了解不深,造成部分项目建设投资强度不达标,土地利用率低,投产不达效,企业社会贡献总额、工业增加值偏低。

表态发言:我们将对巡察组的反馈意见高度重视,认真领会,及时组织召开专题会议,成立整改落实工作领导小组,逐一进行对照分析,研究整改落实具体措施,加强薄弱环节的整改,解决突出问题。努力将整改问题的过程变为加强领导班子建设、干部队伍建设和机关作风建设的过程,同时,还要高度重视制度建设,围绕薄弱环节和不足方面,举一反三,建立长效机制。

 

     


                                                                       中共通许县委巡察办公室

                                                                         2017年5月31日

 


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